一席訪談佳話 內審走進央視
中國內部審計協(xié)會在京舉辦《走進內部審計——現(xiàn)在與未來》現(xiàn)場訪談報告會
2月28日,中國內部審計協(xié)會在北京召開六屆二次理事會期間,舉辦了主題為《走進內部審計——現(xiàn)在與未來》的現(xiàn)場訪談報告會。全國政協(xié)副主席、協(xié)會名譽會長李金華,審計署副審計長、協(xié)會會長余效明等作為嘉賓接受了中央電視臺的訪談。
訪談中,現(xiàn)場嘉賓圍繞“什么是內部審計”、“近年來內部審計發(fā)展的成就和存在的不足”以及“內部審計發(fā)展展望”三個主題,分別從理論與實踐、國內與國外等不同角度對內部審計的職能定位和如何發(fā)揮作用等進行了深入探討。
訪談中,李金華充分肯定了近年來內部審計工作發(fā)展的成就和協(xié)會工作取得的成績。他指出,我國內部審計制度已經(jīng)基本形成,在一些領域和行業(yè)也取得了明顯的成效,但發(fā)展還是不平衡,不太規(guī)范。應該認識到,“內在需求”是內部審計發(fā)展的源泉和動力,內部審計制度的建立和發(fā)展要與企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和程度,與企業(yè)管理控制的需要相適應。中國內部審計協(xié)會為此做了許多有益的工作,同時也需要更加深入地進行調查研究,總結內部審計工作發(fā)展中的先進經(jīng)驗,并大力宣傳和推廣,以典型引路推動內部審計工作發(fā)展。同時各級內部審計協(xié)會要關注民營企業(yè)內部審計的發(fā)展,要注意總結、推廣民營企業(yè)內部審計工作發(fā)展的經(jīng)驗。
余效明在訪談中指出,內部審計是內部控制、風險管理和公司治理的重要組成部分,其主要職責是促進加強內部控制和風險管理,為推動完善公司治理發(fā)揮 “免疫系統(tǒng)”功能。近年來,內部審計工作取得了長足發(fā)展,隊伍不斷壯大,法規(guī)體系逐步完善,審計行為也日趨規(guī)范,信息化水平得到明顯提高。內部審計在促進所在部門和單位加強內部控制和風險管理,提高管理水平和經(jīng)濟效益,以及加強廉政建設等方面,做了大量工作,發(fā)揮了重要的建設性作用。同時,她也分析和指出了當前內部審計工作發(fā)展中存在的一些問題和不足,提出了下一步工作重點。
來自中央各部門、部分在京央企和理事單位的內部審計機構負責人,有關院校專家學者等近300人在現(xiàn)場參加了訪談。
訪談中,現(xiàn)場嘉賓圍繞“什么是內部審計”、“近年來內部審計發(fā)展的成就和存在的不足”以及“內部審計發(fā)展展望”三個主題,分別從理論與實踐、國內與國外等不同角度對內部審計的職能定位和如何發(fā)揮作用等進行了深入探討。
訪談中,李金華充分肯定了近年來內部審計工作發(fā)展的成就和協(xié)會工作取得的成績。他指出,我國內部審計制度已經(jīng)基本形成,在一些領域和行業(yè)也取得了明顯的成效,但發(fā)展還是不平衡,不太規(guī)范。應該認識到,“內在需求”是內部審計發(fā)展的源泉和動力,內部審計制度的建立和發(fā)展要與企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和程度,與企業(yè)管理控制的需要相適應。中國內部審計協(xié)會為此做了許多有益的工作,同時也需要更加深入地進行調查研究,總結內部審計工作發(fā)展中的先進經(jīng)驗,并大力宣傳和推廣,以典型引路推動內部審計工作發(fā)展。同時各級內部審計協(xié)會要關注民營企業(yè)內部審計的發(fā)展,要注意總結、推廣民營企業(yè)內部審計工作發(fā)展的經(jīng)驗。
余效明在訪談中指出,內部審計是內部控制、風險管理和公司治理的重要組成部分,其主要職責是促進加強內部控制和風險管理,為推動完善公司治理發(fā)揮 “免疫系統(tǒng)”功能。近年來,內部審計工作取得了長足發(fā)展,隊伍不斷壯大,法規(guī)體系逐步完善,審計行為也日趨規(guī)范,信息化水平得到明顯提高。內部審計在促進所在部門和單位加強內部控制和風險管理,提高管理水平和經(jīng)濟效益,以及加強廉政建設等方面,做了大量工作,發(fā)揮了重要的建設性作用。同時,她也分析和指出了當前內部審計工作發(fā)展中存在的一些問題和不足,提出了下一步工作重點。
來自中央各部門、部分在京央企和理事單位的內部審計機構負責人,有關院校專家學者等近300人在現(xiàn)場參加了訪談。
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