審計署濟(jì)南辦:內(nèi)審也要動真格 整改重在防范
日前,審計署2009年度機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行審計組到濟(jì)南特派辦延伸審計,該辦本著“內(nèi)審也要動真格”、整改重在防范上做文章的原則,認(rèn)真配合審計組的工作,促使全辦財務(wù)經(jīng)費(fèi)管理水平進(jìn)一步提高。
一是“內(nèi)審”不走過場,作為提升管理的起點(diǎn)。該辦接到審計通知后,立即組成由分管特派員擔(dān)任組長的自查工作組,制定自查工作實(shí)施方案,對銀行賬戶管理情況、內(nèi)部審計整改情況、預(yù)算執(zhí)行和國庫集中支付、財務(wù)核算、會計基礎(chǔ)、國有資產(chǎn)管理使用、決算編報等8個方面,認(rèn)真開展財務(wù)自查,確保了署預(yù)算執(zhí)行審計工作有效、有序進(jìn)行。
二是落實(shí)整改措施,不留死角,力求徹底。該辦針對審計發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié),把財務(wù)開支權(quán)限、資產(chǎn)管理職責(zé)、預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)一步分解細(xì)化到處室,落實(shí)到崗位,真正實(shí)現(xiàn)全員參與的預(yù)算管理。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,能夠整改糾正的,及時進(jìn)行了整改糾正;對個別歷史遺留問題,由于時間跨度長,經(jīng)辦人員變動大,尚未完成整改的,也確定整改時間,保證整改落到實(shí)處。
三是完善制度建設(shè),著眼長遠(yuǎn),重在防范。該辦以這次審計為契機(jī),進(jìn)一步修訂了《機(jī)關(guān)差旅費(fèi)和審計外勤經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《財務(wù)管理責(zé)任追究制度》等內(nèi)控制度,堵塞制度和管理上的漏洞。(徐長輝)
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