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審計署太原特派辦抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格依法審計
【發(fā)布時間:2017年06月21日】
【來源:太原特派辦】
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按照審計署貫徹落實《法治政府建設(shè)實施綱要(2015-2020年)》實施方案的相關(guān)要求,審計署駐太原特派員辦事處自覺規(guī)范審計行為,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)格履職盡責(zé),嚴(yán)格依法審計。

一是加強審計程序管理,確保審計程序合法。首先,按規(guī)定至少提前3天向被審計單位送達(dá)審計通知書;其次,提前10個工作日向被審計單位送達(dá)征求意見稿并取得送達(dá)回證;再次,向有關(guān)單位和個人開展外部調(diào)查時,確保由兩名以上審計人員參加,并出示審計人員的工作證件和審計通知書復(fù)印件。

二是按照規(guī)定權(quán)限開展審計工作,確保行使審計權(quán)限合法。首先,嚴(yán)格限制資料調(diào)閱范圍,不得要求被審計單位提供不屬于審計期間和審計范圍的資料。對調(diào)閱的被審計單位資料,特別是會議紀(jì)要等重要或涉密資料的,明確資料的保管人,嚴(yán)格履行調(diào)閱、歸還手續(xù)。審計項目結(jié)束后對被審計單位資料及時歸還,電子資料及時刪除。其次,著重加強對銀行賬戶和房屋權(quán)屬等查詢函的使用和管理,對相關(guān)制度規(guī)定及注意事項等進(jìn)行培訓(xùn),嚴(yán)格履行審批程序。

三是加強對審計現(xiàn)場的管理,確保審計職責(zé)依法履行。首先,進(jìn)一步強化審計實施方案的執(zhí)行管理,建立審計任務(wù)清單,根據(jù)實施方案的分工,逐一寫明審計事項、審計人員、完成期限等,并定期跟蹤落實情況,對應(yīng)建立審計發(fā)現(xiàn)問題清單制度,要求各審計組定期按要求提交審計發(fā)現(xiàn)問題及線索情況,實時動態(tài)反映審計發(fā)現(xiàn)問題情況。其次,審計組按規(guī)定的程序和要求開展外部調(diào)查,進(jìn)行外部調(diào)查不得偏離審計目標(biāo),不得借外部調(diào)查的名義,調(diào)查了解與審計項目無關(guān)的事項。再次,對審計發(fā)現(xiàn)的問題,就問題事實、審計證據(jù)等,與被審計單位不同層級充分交換意見,確保審計發(fā)現(xiàn)的問題事實清楚、定性準(zhǔn)確、客觀反映。

四是對審計結(jié)果文書嚴(yán)格審核把關(guān),確保審計質(zhì)量。首先,加強審計過程中的三級復(fù)核工作,審計項目主審、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、審計組長和業(yè)務(wù)處對審計工作底稿和審計報告進(jìn)行審核。其次,對審計項目進(jìn)行嵌入式跟蹤審理,對審計報告征求意見稿進(jìn)行審核把關(guān),重點對定性、法規(guī)及處理意見等進(jìn)行審核把關(guān),防止審計發(fā)現(xiàn)問題在審計報告征求意見后改動較大,出現(xiàn)審計風(fēng)險。再次,不斷完善審計業(yè)務(wù)會制度,保證審計報告和審計決定的質(zhì)量。進(jìn)一步明確審計業(yè)務(wù)會議人員組成,并對審計報告中重大疑難事項、未采納被審計單位反饋意見的事項、未采納法規(guī)審理意見的事項等重要事項重點審議,確保下達(dá)的審計決定和審計報告提出的處理意見合法合理。

五是突出監(jiān)督檢查和責(zé)任追究,促進(jìn)各項規(guī)定的貫徹落實。首先,嚴(yán)格執(zhí)行干預(yù)審計工作行為登記報告制度,要求審計組在規(guī)定時間內(nèi)按程序報告,填寫登記報告表,詳細(xì)記錄干預(yù)的具體事項,干預(yù)方式,干預(yù)人的姓名、單位、職務(wù),對干預(yù)事項的辦理過程和結(jié)果等,并歸入審計項目檔案。其次,對審計項目進(jìn)行現(xiàn)場綜合檢查,對審計組和審計人員遵守審計紀(jì)律情況、執(zhí)行保密紀(jì)律情況及文明審計情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查。再次,按照責(zé)任追究相關(guān)規(guī)定,對出現(xiàn)的問題和情況及時督促整改,必要時進(jìn)行通報或責(zé)任追究,促進(jìn)各項規(guī)定的貫徹落實。(王美平)

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