為進一步加強對內(nèi)部審計工作的指導,近日,北京市審計局制定發(fā)布了《2014年內(nèi)部審計工作的指導意見》。
《意見》從部門、單位要建立健全制度、機制,確保內(nèi)部審計工作獨立、客觀開展;找準定位,推進轉(zhuǎn)型發(fā)展,努力實現(xiàn)五個轉(zhuǎn)變;深化審計重點和內(nèi)容,繼續(xù)開展預算執(zhí)行情況自查自糾工作,不斷強化經(jīng)濟責任審計,積極開展風險管理和內(nèi)部控制審計,大力推進績效審計;夯實基礎(chǔ),提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量和人員素質(zhì);加強與審計機關(guān)的聯(lián)系溝通,充分發(fā)揮行業(yè)自律組織的作用,實現(xiàn)內(nèi)外聯(lián)動,資源共享等五個方面提出了九點要求,對開展內(nèi)部審計工作的方向、重點、方式方法給予了較為明確、具體的指導。
《意見》的發(fā)布對于促進發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設(shè)性作用,提高內(nèi)部審計服務(wù)本單位和服務(wù)改革發(fā)展的能力和水平,促使全市內(nèi)部審計工作上層次、上水平,推動全市經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展,將起到積極的作用。
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